市少年儿童活动中心2024年度部门预算

 2025-10-12     笔记本印刷
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  活动中心是公益性事业单位,坚持把社会效益放在首位,把公益原则落到实处,与文化、教育、体育、共青团、工会、妇联、科协等方面合作,拓展青少年校外教育和开展青少年社会教育工作。

  2.承担全市青少年学生校外活动的规划、协调、研究、指导及校外健身娱乐、学习、艺术培训活动的组织和管理;负责青少年学生校外教育计划的制定,对学龄前儿童和中小学生进行有目的,有计划,有组织的教育教学活动;对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

  内设部门一个,为少年宫办公室,负责制订各项规章制度、工作规划和目标;协调各部门工作;督促检查计划、决议的执行情况;负责人事管理和年终考核工作;负责文件起草、传阅、立卷归档、对外宣传及办会等工作;负责教职工政治学习、考勤和外事接待工作;负责基地对外联络工作,拓宽业务,树立品牌,扩大本中心知名度和认知度;负责基地与各协作单位的日常联络、沟通工作,业务拓展及管理工作;负责与团市委各部门活动及场地对接;负责安全保卫、环境卫生、固定资产、车辆及后勤保障等工作;负责场地管理,做好宫大楼供水、供电、供暖、监控、消防设施和通讯等其他设施设备的维护与保养工作;负责主任办公会、职工列会召集、记录会议相关联的内容等;负责教师继续教育、职称评审工作;管理本部门所辖财产、设备设施,维护环境卫生;负责完成宫领导交办的其他临时性工作。

  2024年收支总预算632.06万元。收入为一般公共预算拨款、无政府基金预算拨款、全部为当年财政拨款收入。支出包括:一般公共服务支出489.75万元、社会保障和就业支出74.76万元、卫生健康支出30.2万元、住房保障支出37.35万元。

  收入预算632.06万元,其中:上年结转0万元, 占0%;一般公共预算拨款收入489.75万元,占77.48%。

  2024年财政拨款收支总预算632.06万元。收入为一般公共预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入632.06万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出489.75万元、社会保障和就业支出74.76万元、卫生健康支出30.2万元、住房保障支出37.35万元。

  2024年一般公共预算当年拨款632.06万元,比2023年执行数增加77.44万元,根本原因:2024年少年宫机动经费增加和绩效执行考核奖励资金增加。

  一般公共服务支出489.75万元,占77.48%;社会保障和就业支出74.76万元,占11.82%;卫生健康支出30.2万元,占4.8%;住房保障支出37.35万元,占5.9%。

  1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算数为632.06万元,比2023年执行数增加77.44万元,增加13.96%。主要是2024年少年宫机动经费增加和绩效执行考核奖励资金增加。

  2.社会保障和就业支出74.76万元,比2023年执行数增加-1.6万元,增加-2.1%。主要是有一名退休人员。

  3.卫生健康支出30.2万元,比2023年执行数增加-3.02万元,增加-9.1%。主要是有一名退休人员。

  4.住房保障支出37.35万元,比2023年执行数增加-0.8万元,增加-2.1%。主要是有一名退休人员。

  人员经费531.91万元,最重要的包含(以下内容根据部门详细情况进行填列):工资性支出(基本工资67.86万元、津贴补贴219.79万元、奖金47.22万元)、机关事业单位养老保险缴费49.8万元、城镇职工基本医疗保险缴费23.97万元、公务员医疗补助6.23万元、其他社会保险缴费(失业保险1.56万元、工伤保险0.31万元)、其他工资福利支出(加班补助5.13万元、休假探亲费35.81万元)、职业年金缴费24.9万元、住房公积金37.35万元、医疗费补助3.42万元、生活补助0.06万元、其他对个人和家庭的补助(电线万元、租房补助0.38万元、子女探亲交通费2万元、维稳补助3.08万元、)。

  39.31万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况做填列):商品和服务支出(办公费4万元、印刷费0.5万元、水费0.6万元、电费1.5万元、物业管理费0.72万元、咨询费2万元、劳务费1.42万元、租赁费0.2万元、差旅费0.6万元、维修(护)费3万元、培训费0.2万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费3万元、离退休人员公用经费0.5万元、邮电费0.4万元、食堂补助13.33万元、其他商品和服务支出1.39万元)、工会经费5.75万元。

  年“三公”经费预算数为3.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3万元,公务接待费0.2万元,公务用车购置费0万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加19.5万元,增加-85.9%,根本原因2023年新增了购买公车费。

  4年事业运行经费财政拨款预算39.31万元,比2023年执行数增加-0.13万元,增长-0.33%。主要是有一名退休人员。

  2024年1月底,本部门及所属各预算单位共有车辆1辆,为业务用车。单价50万以上通用设备无。

  年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理6个,资金60.84万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金0万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理5个,分别是(项目名称,资金60.84万元;),占年初项目支出预算总额的100%。

  指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位营收”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责紧密关联的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

  支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  市“政民信箱”是社会公众通过市政府门户网站向市政府及市、县(区)各职能部门提出有关意见和建议的窗口。此栏目既是市政府领导,市、县(区)各职能部门与社会群体、人民群众之间实现沟通的桥梁,也是帮助市政府领导及市、县(区)各职能部门发现和解决经济社会生活中的重大明显问题的重要渠道,是实施政务公开的重要措施。真诚欢迎您为的经济建设和社会持续健康发展献计献策,对政府工作中的不足之处提出批评和改进的意见。

  1、对市政府重大决策部署、重要政策措施以及市政府规章、规范性文件的意见建议。

  信件内容有以下情形之一的,不予受理,此类信件办理人员有权将其设置为无效信件并退回或废弃:

  1、对依法应当通过诉讼、仲裁、行政复议等法定途径解决的投诉请求,写信人应当依照有关法律、行政法规规定的程序向有关机关提出。

  2、对各级人民代表大会以及县级以上各级人民代表大会常务委员会、人民法院、人民检察院职权范围内的信访事项,应当分别向有关的人民代表大会及其常务委员会、人民法院、人民检察院提出。

  3、对国家机关工作人员的违法失职行为的控告或者检举事项,应当直接向同级或上级纪检监察机关提出。

  4、已经受理或者正在办理的信访事项,写信人在办理期限内重复提出同一信访事项的,不予受理。

  1、如果您反映和投诉的问题,涉及市政建设、居民生活、就业和再就业以及社会保障等方面,请先向问题发生地的县(区)人民政府或其主管部门反映,以便得到及时解决。

  2、为了您的信件能够准确、快速的转交到具体的责任单位做处理,请务必做到“一事一件”,避免在同一封信中反映两个或多个无关诉求,此类信件办理人员有权将其设置为无效信件,不予受理并废弃,不再进行短信回复提醒。

  3、对于同一账号大量多次重复向同一单位写信反映相同问题,属不予受理范围的,办理人员有权直接对重复信件不予受理并废弃,不再进行短信回复提醒。

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  5、写信内容应简明扼要,写明所反映事件发生的时间、地点、经过和当事人(包括被投诉方/建议方)、投诉或建议要求,事项应当客观真实,对其所提供材料内容的真实性负责,不得捏造、歪曲事实,诽谤、诬告陷害他人。

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